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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2421 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Transporte de Trabalhadores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MARÇO DE 2024, CFE RI NR 9472/2024,ANEXA. 12 FUNCIONARIOS. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MARÇO DE 2024, CFE RI NR 9472/2024,ANEXA. 12 FUNCIONARIOS. 780,00
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MARÇO DE 2024, CFE RI NR 9472/2024,ANEXA. 12 FUNCIONARIOS. 780,00
19/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.