Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Recauchutagem de pneu 17.5 x 25, borrachudo, a quente
Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da Secretaria |
2.300,00 |
4.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
Recauchutagem de pneu 17.5 x 25, borrachudo, a quente
Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da Secretaria |
4.600,00 |
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26/04/2024 |
Recauchutagem de pneu 17.5 x 25, borrachudo, a quente
Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da Secretaria
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4.600,00 |
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08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.379,20 |
08/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2424/2024 |
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220,80 |
TOTAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
26/04/2024 |
220,80 |
3384/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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220,80 |
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