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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 20.000,00
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 1.570,40
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 416,00
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 1.412,35
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.395,40
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 16,95
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 411,01
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 4,99
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.551,56
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 18,84
06/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 435,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 429,78
07/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 5,22
19/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 207,90
19/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 920,74
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205,41
20/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 2,49
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 909,69
20/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 11,05
04/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 506,94
05/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,86
05/07/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 6,08
24/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 1.880,40
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.857,84
25/07/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 22,56
01/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 222,40
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,73
02/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 2,67
04/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 2.156,40
05/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.130,52
05/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 25,88
25/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 479,50
26/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 473,75
26/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 5,75
04/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 456,00
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,53
07/10/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 5,47
21/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 707,05
23/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 698,57
23/10/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 8,48
06/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 2.983,80
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.947,99
07/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 35,81
05/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 3.111,92
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.074,58
05/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 37,34
TOTAL 20.000,00 17.466,80 17.466,80
SALDO A PAGAR 2.533,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 18,84 4432/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 4,99 4433/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 16,95 4434/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/06/2024 5,22 4884/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 19/06/2024 2,49 5188/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 19/06/2024 11,05 5190/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/07/2024 6,08 5836/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 24/07/2024 22,56 6472/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 01/08/2024 2,67 6870/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/09/2024 25,88 8043/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 25/09/2024 5,75 8685/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/10/2024 5,47 9077/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 21/10/2024 8,48 9548/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/11/2024 35,81 10173/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 05/12/2024 37,34 11340/2024 Lançada
TOTAL   209,58