O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 20.000,00
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 1.570,40
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 416,00
27/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 1.412,35
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.395,40
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 16,95
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 411,01
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 4,99
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.551,56
28/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 18,84
06/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 435,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 429,78
07/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 5,22
19/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 207,90
19/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 920,74
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205,41
20/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 2,49
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 909,69
20/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 11,05
04/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. 506,94
05/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,86
05/07/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2427/2024 6,08
TOTAL 20.000,00 5.469,33 5.469,33
SALDO A PAGAR 14.530,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 18,84 4432/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 4,99 4433/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/05/2024 16,95 4434/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/06/2024 5,22 4884/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 19/06/2024 2,49 5188/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 19/06/2024 11,05 5190/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/07/2024 6,08 5836/2024 Lançada
TOTAL   65,62