Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICIPIO 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
Maionese c/ 01 Kg |
10,90 |
272,50 |
25.00 |
Batata palha c/ 01 kg
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024 |
33,75 |
843,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
Maionese c/ 01 Kg Batata palha c/ 01 kg
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024 |
1.116,25 |
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13/05/2024 |
Maionese c/ 01 Kg
Batata palha c/ 01 kg
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024
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1.116,25 |
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14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.102,86 |
14/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2460/2024 |
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13,39 |
TOTAL |
1.116,25 |
1.116,25 |
1.116,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
13/05/2024 |
13,39 |
4034/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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13,39 |
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