PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024.
1.360,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024.
1.360,00
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024.
1.360,00
10/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.