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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função: Defesa Nacional
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024. 1.360,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024. 1.360,00
06/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 647/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 18/2024. 1.360,00
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.