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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2481 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Relé fotoelétrico retardo slim 28,85 57,70
1.00 Soquete baquelite com plugue macho 3,90 3,90
1.00 Lâmpada LED bulbo 75W Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 101,80 101,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Relé fotoelétrico retardo slim Soquete baquelite com plugue macho Lâmpada LED bulbo 75W Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 163,40
30/04/2024 Relé fotoelétrico retardo slim Soquete baquelite com plugue macho Lâmpada LED bulbo 75W Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 163,40
30/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 163,40
TOTAL 163,40 163,40 163,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.