Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim |
28,85 |
57,70 |
1.00 |
Soquete baquelite com plugue macho |
3,90 |
3,90 |
1.00 |
Lâmpada LED bulbo 75W
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
101,80 |
101,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim Soquete baquelite com plugue macho Lâmpada LED bulbo 75W
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
163,40 |
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30/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Soquete baquelite com plugue macho
Lâmpada LED bulbo 75W
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais
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163,40 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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163,40 |
TOTAL |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.