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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Manutenção elétrica na Praça Municipal Adolfo Enno Braucks 45,00 90,00
3.50 Manutenção na motobomba na Praça Municipal 45,00 157,50
2.50 Manutenção elétrica na Praça Municipal Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 45,00 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Manutenção elétrica na Praça Municipal Adolfo Enno Braucks Manutenção na motobomba na Praça Municipal Manutenção elétrica na Praça Municipal Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 360,00
29/04/2024 Manutenção elétrica na Praça Municipal Adolfo Enno Braucks Manutenção na motobomba na Praça Municipal Manutenção elétrica na Praça Municipal Finalidade: Para manutenção nas praças municipais 360,00
30/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.