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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2488 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de Funilaria e pintura de parachoque traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Serviço de Funilaria e pintura de parachoque traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 480,00
25/04/2024 Serviço de Funilaria e pintura de parachoque traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 480,00
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.