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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2490 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Cabo PP 2 x1,5mm 4,20 71,40
2.00 Refletor LED 100W 12000 lumens 275,25 550,50
2.00 Relé fotoelétrico retardo slim 28,85 57,70
2.00 Base para relé fotoelétrico Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto de Mel 10,55 21,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Cabo PP 2 x1,5mm Refletor LED 100W 12000 lumens Relé fotoelétrico retardo slim Base para relé fotoelétrico Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto de Mel 700,70
03/05/2024 Cabo PP 2 x1,5mm Refletor LED 100W 12000 lumens Relé fotoelétrico retardo slim Base para relé fotoelétrico Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto de Mel 700,70
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,70
TOTAL 700,70 700,70 700,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.