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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Aromatizador de ambientes, elétrico Finalidade: Para uso no Auditório Municipal Michele Prates 79,90 159,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Aromatizador de ambientes, elétrico Finalidade: Para uso no Auditório Municipal Michele Prates 159,80
29/04/2024 Aromatizador de ambientes, elétrico Finalidade: Para uso no Auditório Municipal Michele Prates 159,80
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 159,80
TOTAL 159,80 159,80 159,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.