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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIAN EDUARDO CASOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2496 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Farolete 120,00 120,00
4.00 Lâmpada 85W 10,00 40,00
4.00 Lâmpada P21W 10,00 40,00
2.00 Lâmpada 7437 10,00 20,00
1.00 Soquete 7437 20,00 20,00
1.00 lanterna lateral 0115 Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 Farolete Lâmpada 85W Lâmpada P21W Lâmpada 7437 Soquete 7437 lanterna lateral 0115 Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58 265,00
08/05/2024 Farolete Lâmpada 85W Lâmpada P21W Lâmpada 7437 Soquete 7437 lanterna lateral 0115 Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58 265,00
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.