Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIAN EDUARDO CASOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Farolete |
120,00 |
120,00 |
4.00 |
Lâmpada 85W |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
Lâmpada P21W |
10,00 |
40,00 |
2.00 |
Lâmpada 7437 |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Soquete 7437 |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
lanterna lateral 0115
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Farolete Lâmpada 85W Lâmpada P21W Lâmpada 7437 Soquete 7437 lanterna lateral 0115
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58 |
265,00 |
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08/05/2024 |
Farolete
Lâmpada 85W
Lâmpada P21W
Lâmpada 7437
Soquete 7437
lanterna lateral 0115
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa JAO6B58
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|
265,00 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.