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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2536 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpador multiuso 4,25 4,25
1.00 Sabonete liquido 6,99 6,99
1.00 Desinfetante c/ 01 litro 7,25 7,25
1.00 Desinfetante sanitário com 02 litros 8,99 8,99
2.00 Papel higiênico 18,99 37,98
1.00 Saco de lixo 16,50 16,50
3.00 Papel interfolhadao 19,99 59,97
1.00 Esponja Finalidade: Para uso do PIM 5,99 5,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Limpador multiuso Sabonete liquido Desinfetante c/ 01 litro Desinfetante sanitário com 02 litros Papel higiênico Saco de lixo Papel interfolhadao Esponja Finalidade: Para uso do PIM 147,92
03/05/2024 Limpador multiuso Sabonete liquido Desinfetante c/ 01 litro Desinfetante sanitário com 02 litros Papel higiênico Saco de lixo Papel interfolhadao Esponja Finalidade: Para uso do PIM 147,92
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,92
TOTAL 147,92 147,92 147,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.