Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro lubrificante |
36,00 |
36,00 |
2.00 |
Filtro de combustível |
20,00 |
40,00 |
0.80 |
Óleo lubrificante 15w40, c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IBX5540 |
630,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
Filtro lubrificante Filtro de combustível Óleo lubrificante 15w40, c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IBX5540 |
580,00 |
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29/04/2024 |
Filtro lubrificante
Filtro de combustível
Óleo lubrificante 15w40, c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IBX5540
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580,00 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.