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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2703 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular - DAER Finalidade: Para realização de inspeção veicular no Ônibus placa AFX6238 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular - DAER Finalidade: Para realização de inspeção veicular no Ônibus placa AFX6238 460,00
13/05/2024 Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular - DAER Finalidade: Para realização de inspeção veicular no Ônibus placa AFX6238 460,00
14/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2703/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.