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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2720 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Mão de obra para instalação de refletores no pátio da indústria de mandioca 45,00 135,00
1.50 Mão de obra para manutenção hidráulica na rede de água que vai até o prédio da Indústria de Mandioca e Mel Finalidade: Para melhoria na iluminação do pátio e manutenção da rede hidráulica em prédio junto ao Distrito Industrial 45,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Mão de obra para instalação de refletores no pátio da indústria de mandioca Mão de obra para manutenção hidráulica na rede de água que vai até o prédio da Indústria de Mandioca e Mel Finalidade: Para melhoria na iluminação do pátio e manutenção da rede hidráulica em prédio junto ao Distrito Industrial 202,50
02/05/2024 Mão de obra para instalação de refletores no pátio da indústria de mandioca Mão de obra para manutenção hidráulica na rede de água que vai até o prédio da Indústria de Mandioca e Mel Finalidade: Para melhoria na iluminação do pátio e manutenção da rede hidráulica em prédio junto ao Distrito Industrial 202,50
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,50
TOTAL 202,50 202,50 202,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.