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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2724 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Interruptor para luz de ré 93,00 93,00
1.00 Relé auxiliar 40A 12V 28,00 28,00
1.00 Chicote para uso na instalação do relé auxiliar 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Interruptor para luz de ré Relé auxiliar 40A 12V Chicote para uso na instalação do relé auxiliar 145,00
07/06/2024 Interruptor para luz de ré Relé auxiliar 40A 12V Chicote para uso na instalação do relé auxiliar 145,00
12/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.