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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Calha de concreto 100X40cms Finalidade: Para uso na estrada entre o Auditório e a EMEI Sonho Meu 59,90 2.396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Calha de concreto 100X40cms Finalidade: Para uso na estrada entre o Auditório e a EMEI Sonho Meu 2.396,00
27/05/2024 Calha de concreto 100X40cms Finalidade: Para uso na estrada entre o Auditório e a EMEI Sonho Meu 2.396,00
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.396,00
TOTAL 2.396,00 2.396,00 2.396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.