Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Bola de isopor |
0,75 |
11,25 |
1.00 |
Lã de seda na cor amarela |
18,00 |
18,00 |
15.00 |
Par de olhos |
0,75 |
11,25 |
6.00 |
Balão com 50 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
15,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Bola de isopor Lã de seda na cor amarela Par de olhos Balão com 50 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
130,50 |
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02/07/2024 |
Bola de isopor
Lã de seda na cor amarela
Par de olhos
Balão com 50 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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130,50 |
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04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.