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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria de 65 amperes c/ 24 meses de garantia Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 514,00 514,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Bateria de 65 amperes c/ 24 meses de garantia Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 514,00
07/06/2024 Bateria de 65 amperes c/ 24 meses de garantia Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 514,00
10/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 514,00
TOTAL 514,00 514,00 514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.