Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2801 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICIPIO 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
Linguiça suina defumada
Finalidade: Para consumo na Cavalgada durante os eventos realizados da Semana do Município |
26,90 |
484,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Linguiça suina defumada
Finalidade: Para consumo na Cavalgada durante os eventos realizados da Semana do Município |
484,20 |
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26/06/2024 |
Linguiça suina defumada
Finalidade: Para consumo na Cavalgada durante os eventos realizados da Semana do Município
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484,20 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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484,20 |
TOTAL |
484,20 |
484,20 |
484,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.