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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2831 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL 286 TITULOS 347 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DE DESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024. 9.896,00 9.896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL 286 TITULOS 347 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DE DESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024. 9.896,00
08/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL 286 TITULOS 347 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DE DESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024. 9.896,00
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.896,00
TOTAL 9.896,00 9.896,00 9.896,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.