Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Meia para bebê
12,00
12,00
1.00
Pano Fustão
25,00
25,00
2.00
Fralda de pano
7,00
14,00
1.00
Babador para bebê
8,00
8,00
1.00
Macacão para bebê de plush
55,00
55,00
1.00
Body para bebê
38,00
38,00
1.00
Toalha de banho para bebê
63,00
63,00
1.00
Fralda descartável
25,00
25,00
1.00
Absorvente pós parto
18,00
18,00
1.00
Shampoo para bebê
25,00
25,00
1.00
Alcool 70%
8,00
8,00
1.00
Cotonetes
5,00
5,00
1.00
Lenço umedecido
10,00
10,00
1.00
Termômetro
28,00
28,00
1.00
Banheira para bebê
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de Gestantes de acordo com a Lei Municipal nº 2085/2013
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
Meia para bebê Pano Fustão Fralda de pano Babador para bebê Macacão para bebê de plush Body para bebê Toalha de banho para bebê Fralda descartável Absorvente pós parto Shampoo para bebê Alcool 70% Cotonetes Lenço umedecido Termômetro Banheira para bebê
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de Gestantes de acordo com a Lei Municipal nº 2085/2013
359,00
21/05/2024
Meia para bebê
Pano Fustão
Fralda de pano
Babador para bebê
Macacão para bebê de plush
Body para bebê
Toalha de banho para bebê
Fralda descartável
Absorvente pós parto
Shampoo para bebê
Alcool 70%
Cotonetes
Lenço umedecido
Termômetro
Banheira para bebê
Finalidade: Para distribuição as gestantes participantes do Curso de Gestantes de acordo com a Lei Municipal nº 2085/2013
359,00
22/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.