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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2918 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Carga de gás P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 430,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 Carga de gás P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 860,00
13/05/2024 Carga de gás P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 860,00
14/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2918/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 849,68
14/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2918/2024 10,32
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/05/2024 10,32 4032/2024 Lançada
TOTAL   10,32