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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Prestação de serviço de vulcanização de pneu 275/80R22.5 170,00 1.020,00
7.00 Prestação de serviços de conserto interno de pneu 275/80R22.5 Finalidade: Para uso na Secretaria 65,00 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Prestação de serviço de vulcanização de pneu 275/80R22.5 Prestação de serviços de conserto interno de pneu 275/80R22.5 Finalidade: Para uso na Secretaria 1.475,00
12/12/2024 Prestação de serviço de vulcanização de pneu 275/80R22.5 Prestação de serviços de conserto interno de pneu 275/80R22.5 Finalidade: Para uso na Secretaria 1.475,00
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.475,00
TOTAL 1.475,00 1.475,00 1.475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.