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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2964 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Óleo Motor MTR - Filtro Óleo 24,00 24,00
1.00 Filtro de ar - Filtro de ar 27,00 27,00
1.00 FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível 21,00 21,00
2.50 Óleo 5W30 49,00 122,50
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Filtro Óleo Motor MTR - Filtro Óleo Filtro de ar - Filtro de ar FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível Óleo 5W30 Filtro de cabine 220,50
16/05/2024 Filtro Óleo Motor MTR - Filtro Óleo Filtro de ar - Filtro de ar FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível Óleo 5W30 Filtro de cabine 220,50
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2964/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,50
TOTAL 220,50 220,50 220,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.