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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2976 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bombom c/ 01 Kg 54,90 109,80
6.00 Amido de Milho 4,50 27,00
8.00 Polvilho Doce 5,49 43,92
4.00 Manteiga sem sal c/ 200g Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 12,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Bombom c/ 01 Kg Amido de Milho Polvilho Doce Manteiga sem sal c/ 200g Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 228,72
16/05/2024 Bombom c/ 01 Kg Amido de Milho Polvilho Doce Manteiga sem sal c/ 200g Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 228,72
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2976/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 228,72
TOTAL 228,72 228,72 228,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.