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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2978 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mão de obra referente a conserto de impressora Finalidade: Para manutenção da impressora da Secretaria 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Mão de obra referente a conserto de impressora Finalidade: Para manutenção da impressora da Secretaria 265,00
16/05/2024 Mão de obra referente a conserto de impressora Finalidade: Para manutenção da impressora da Secretaria 265,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2978/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.