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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2980 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Smart TV de no mínimo 42" polegadas, FULL HD, LED Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 1.649,00 1.649,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Smart TV de no mínimo 42" polegadas, FULL HD, LED Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 1.649,00
15/05/2024 Smart TV de no mínimo 42" polegadas, FULL HD, LED Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 1.649,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.629,21
16/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2980/2024 19,79
TOTAL 1.649,00 1.649,00 1.649,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/05/2024 19,79 4157/2024 Lançada
TOTAL   19,79