Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.20 |
Pedra brita - Pedra 3/4 |
57,15 |
2.011,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Pedra brita - Pedra 3/4 |
2.011,68 |
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03/07/2024 |
Pedra brita - Pedra 3/4
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2.011,68 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.011,68 |
TOTAL |
2.011,68 |
2.011,68 |
2.011,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.