Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2982 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Caneta marca texto - Caneta marca texto |
3,25 |
3,25 |
1.00 |
Fita Durex |
8,95 |
8,95 |
2.00 |
Capa encadernação A4 |
1,00 |
2,00 |
2.00 |
Caneta permanente |
6,25 |
12,50 |
2.00 |
Pasta grampo |
3,35 |
6,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Caneta marca texto - Caneta marca texto Fita Durex Capa encadernação A4 Caneta permanente Pasta grampo |
33,40 |
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20/05/2024 |
Caneta marca texto - Caneta marca texto
Fita Durex
Capa encadernação A4
Caneta permanente
Pasta grampo
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|
33,40 |
|
20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2982/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,40 |
TOTAL |
33,40 |
33,40 |
33,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.