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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A RESCISÃO ADRIANE DE MEDEIROS 0,00 645,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A RESCISÃO ADRIANE DE MEDEIROS 645,14
10/05/2024 EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃODE ADRIANE DE MEDEIROS. 645,14
14/05/2024 Pagamento de Empenho 2990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 645,14
14/05/2024 ANULAÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INVÁLIDA. -645,14
16/05/2024 Pagamento de Empenho 2990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 645,14
TOTAL 645,14 645,14 645,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.