Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
0,00 |
104,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
104,80 |
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10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
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104,80 |
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23/05/2024 |
ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. |
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-104,80 |
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23/05/2024 |
ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. |
-104,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.