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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2994 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. 0,00 104,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. 104,80
10/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. 104,80
23/05/2024 ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. -104,80
23/05/2024 ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. -104,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.