Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas |
28,95 |
144,75 |
2.00 |
Lápis preto |
1,59 |
3,18 |
1.00 |
Tesoura |
17,95 |
17,95 |
1.00 |
Porta caneta |
26,95 |
26,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Lápis preto Tesoura Porta caneta |
192,83 |
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20/05/2024 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas
Lápis preto
Tesoura
Porta caneta
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192,83 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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192,83 |
TOTAL |
192,83 |
192,83 |
192,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.