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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 Óleo 5W30 49,00 220,50
1.00 Filtro de combustível FS 04/7 22,00 22,00
1.00 Filtro de cabine 28,00 28,00
1.00 Filtro de oleo motor 24,00 24,00
1.00 Filtro de ar Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Óleo 5W30 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de cabine Filtro de oleo motor Filtro de ar Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 368,50
20/05/2024 Óleo 5W30 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de cabine Filtro de oleo motor Filtro de ar Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 368,50
20/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,50
TOTAL 368,50 368,50 368,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.