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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.84 Queijo tipo colonial 39,90 33,52
1.00 Farinha de Trigo c/ 05 Kgs 19,98 19,98
0.17 Pimentão Verde 11,90 2,08
1.00 File de frango (sasame) 23,90 23,90
2.00 Manteiga com sal c/ 200g 12,00 24,00
1.00 Carne moida 11,50 11,50
0.82 Tomate 10,50 8,61
1.09 Cebola 9,90 10,79
1.00 Fermento em pó químico 7,80 7,80
1.00 Ovos 10,90 10,90
1.00 Alho granulado c/ 50g 3,29 3,29
2.00 Orégano 2,50 5,00
1.00 Canela em pó Finalidade: Para uso em oficina desenvolvida no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Queijo tipo colonial Farinha de Trigo c/ 05 Kgs Pimentão Verde File de frango (sasame) Manteiga com sal c/ 200g Carne moida Tomate Cebola Fermento em pó químico Ovos Alho granulado c/ 50g Orégano Canela em pó Finalidade: Para uso em oficina desenvolvida no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social 166,36
20/05/2024 Queijo tipo colonial Farinha de Trigo c/ 05 Kgs Pimentão Verde File de frango (sasame) Manteiga com sal c/ 200g Carne moida Tomate Cebola Fermento em pó químico Ovos Alho granulado c/ 50g Orégano Canela em pó Finalidade: Para uso em oficina desenvolvida no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social 166,36
20/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,36
TOTAL 166,36 166,36 166,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.