Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3981/2023. |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3981/2023. |
3.300,00 |
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24/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3981/2023.
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3.300,00 |
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24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.300,00 |
24/05/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INVÁLIDA. |
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-3.300,00 |
28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.