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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3060 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Grampo de metal, tipo trilho c/ 50 unidades Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações 17,95 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 Grampo de metal, tipo trilho c/ 50 unidades Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações 35,90
21/05/2024 Grampo de metal, tipo trilho c/ 50 unidades Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações 35,90
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3060/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,90
TOTAL 35,90 35,90 35,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.