Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Curativos Cremer |
6,90 |
13,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
Curativos Cremer |
13,80 |
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23/05/2024 |
Curativos Cremer
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13,80 |
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24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3096/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13,80 |
TOTAL |
13,80 |
13,80 |
13,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.