Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA JOSE LUIZ MARTINS DA SILVA DE TENENTE PORTELA PARA NOVO HAMBURGO-RS, CFE RI NR 8842/2024,ANEXA. E LM NR 2991/2022.
0,00
217,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA JOSE LUIZ MARTINS DA SILVA DE TENENTE PORTELA PARA NOVO HAMBURGO-RS, CFE RI NR 8842/2024,ANEXA. E LM NR 2991/2022.
217,80
17/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA JOSE LUIZ MARTINS DA SILVA DE TENENTE PORTELA PARA NOVO HAMBURGO-RS, CFE RI NR 8842/2024,ANEXA. E LM NR 2991/2022.
217,80
22/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
217,80
TOTAL
217,80
217,80
217,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.