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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Papel higiênico com 12 unidades. 17,95 215,40
8.00 Papel toalha 16,95 135,60
2.00 Desinfetante 5 litros 17,50 35,00
8.00 Pedra sanitaria 1,75 14,00
1.00 Água sanitária 5 litros 19,60 19,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 Papel higiênico com 12 unidades. Papel toalha Desinfetante 5 litros Pedra sanitaria Água sanitária 5 litros 419,60
27/05/2024 Papel higiênico com 12 unidades. Papel toalha Desinfetante 5 litros Pedra sanitaria Água sanitária 5 litros 419,60
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,60
TOTAL 419,60 419,60 419,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.