Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Papel higiênico com 12 unidades. |
17,95 |
215,40 |
8.00 |
Papel toalha |
16,95 |
135,60 |
2.00 |
Desinfetante 5 litros |
17,50 |
35,00 |
8.00 |
Pedra sanitaria |
1,75 |
14,00 |
1.00 |
Água sanitária 5 litros |
19,60 |
19,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
Papel higiênico com 12 unidades. Papel toalha Desinfetante 5 litros Pedra sanitaria Água sanitária 5 litros |
419,60 |
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27/05/2024 |
Papel higiênico com 12 unidades.
Papel toalha
Desinfetante 5 litros
Pedra sanitaria
Água sanitária 5 litros
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419,60 |
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28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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419,60 |
TOTAL |
419,60 |
419,60 |
419,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.