Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 |
0,00 |
1.166,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 |
1.166,92 |
|
|
22/05/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 |
|
1.166,92 |
|
28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.166,92 |
TOTAL |
1.166,92 |
1.166,92 |
1.166,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.