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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3263 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 0,00 271,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 271,10
22/05/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 271,10
18/06/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -0,07
19/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 271,03
19/06/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -0,07
TOTAL 271,03 271,03 271,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.