Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3288 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Copos descartáveis, com 100 unidades |
7,15 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
Copos descartáveis, com 100 unidades |
42,90 |
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27/05/2024 |
Copos descartáveis, com 100 unidades
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42,90 |
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28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3288/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42,90 |
TOTAL |
42,90 |
42,90 |
42,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.