Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.36 |
Salgado tipo travesseiro recheado de presunto/queijo |
39,89 |
14,36 |
0.71 |
Pastel sabor frango
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida pelo Conselho Tutelar |
39,90 |
28,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
Salgado tipo travesseiro recheado de presunto/queijo Pastel sabor frango
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida pelo Conselho Tutelar |
42,53 |
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04/06/2024 |
Salgado tipo travesseiro recheado de presunto/queijo
Pastel sabor frango
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida pelo Conselho Tutelar
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42,53 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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41,93 |
11/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3315/2024 |
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0,60 |
TOTAL |
42,53 |
42,53 |
42,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
04/06/2024 |
0,60 |
4706/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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0,60 |
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