Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3316 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Lampada 1141 de 24 waths - Lampada tubular LED T8 18W autovolt 6500K |
18,30 |
54,90 |
1.00 |
Fonte 12V |
45,00 |
45,00 |
6.00 |
Parafuso chipboard 4,5x35mm |
0,20 |
1,20 |
6.00 |
Bucha 6mm |
0,30 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
Lampada 1141 de 24 waths - Lampada tubular LED T8 18W autovolt 6500K Fonte 12V Parafuso chipboard 4,5x35mm Bucha 6mm |
102,90 |
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04/06/2024 |
Lampada 1141 de 24 waths - Lampada tubular LED T8 18W autovolt 6500K
Fonte 12V
Parafuso chipboard 4,5x35mm
Bucha 6mm
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102,90 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3316/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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102,90 |
TOTAL |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.