Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3337 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Coxim |
199,00 |
199,00 |
2.00 |
Parafuso com porca |
9,00 |
18,00 |
1.00 |
Pastilha de freio |
307,00 |
307,00 |
2.00 |
Disco de freio |
246,00 |
492,00 |
1.00 |
Coxim do motor |
398,00 |
398,00 |
2.00 |
Porca da roda |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
Coxim Parafuso com porca Pastilha de freio Disco de freio Coxim do motor Porca da roda |
1.458,00 |
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06/06/2024 |
Coxim
Parafuso com porca
Pastilha de freio
Disco de freio
Coxim do motor
Porca da roda
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1.458,00 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.458,00 |
TOTAL |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.