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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Coxim 199,00 199,00
2.00 Parafuso com porca 9,00 18,00
1.00 Pastilha de freio 307,00 307,00
2.00 Disco de freio 246,00 492,00
1.00 Coxim do motor 398,00 398,00
2.00 Porca da roda 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 Coxim Parafuso com porca Pastilha de freio Disco de freio Coxim do motor Porca da roda 1.458,00
06/06/2024 Coxim Parafuso com porca Pastilha de freio Disco de freio Coxim do motor Porca da roda 1.458,00
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.458,00
TOTAL 1.458,00 1.458,00 1.458,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.