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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PENU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PENU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO. 6.000,00
20/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PENU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO. 6.000,00
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.712,00
21/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3383/2024 288,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 20/06/2024 288,00 5282/2024 Lançada
TOTAL   288,00