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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3405 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Biscoito água e sal c/ 345g 5,90 11,80
2.00 Biscoito de leite 350g Finalidade: Para lanche dos alunos da futsal 8,90 17,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 Biscoito água e sal c/ 345g Biscoito de leite 350g Finalidade: Para lanche dos alunos da futsal 29,60
07/06/2024 Biscoito água e sal c/ 345g Biscoito de leite 350g Finalidade: Para lanche dos alunos da futsal 29,60
13/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3405/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,24
13/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3405/2024 0,36
TOTAL 29,60 29,60 29,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/06/2024 0,36 4905/2024 Lançada
TOTAL   0,36