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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3450 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tinta Guache 10,00 10,00
3.00 Cola bastão 2,75 8,25
3.00 EVA com glitter Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 7,90 23,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 Tinta Guache Cola bastão EVA com glitter Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 41,95
02/09/2024 Tinta Guache Cola bastão EVA com glitter Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 41,95
03/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,95
TOTAL 41,95 41,95 41,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.