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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3453 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção do Controle Interno
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 0,00 721,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 721,45
03/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 721,45
10/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 721,45
TOTAL 721,45 721,45 721,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.